Добрый вечер!
Гуглил-гуглил, но видимо не по тем терминам ищу)
Ситуация. Соучредитель (он же ген. дир.) по договору куппли-продажи продает фирме компьютер (монитор, системник, клава-мышь как МПЗ и Windows как услуга) за 19 000 р.
По договору передача товара вместе с правом собственности осуществляется в течение 5 дн.
А оплата - в течение 3 месяцев (единовременно или несколькими траншами).
Завожу в 1С БП 3.0 поступление товаров и услуг.
Если без РБП, то вроде все понятно. Поступление идет с 76.09 на 10.09 и 26 (для Винды). Затем через Передачу в эксплуатацию с 10.09 на 26 и на забаланс, Винду сразу на забаланс.
И вместе с этим платежка и списание с 51 на 76.09.
Если использовать РБП, то для Винды оформляем поступление на 97.21, заводим "РБП на Windows" и, например с 18.05 по 31.12 ежемесячно списываем на 26.
Но не пойму как РБП на МПЗ делать? По каким счетам? (Но этот вопрос не критичен, если что, можно и сразу списать я думаю, чтобы не заморачиваться).
Но вот самый главный вопрос. Как быть, если оплату хочется провести допустим в июле, а оприходовать все - уже сейчас?
Ведь РБП - это если были фактические расходы. А если оплаты еще не было, то и РБП нельзя использовать? Или при начислении достаточно того, что оплата просто начислена, но не оплачена фактически?
Знаю, что один вопрос - в одной теме, но не очень пока разобрался в критериях разделения вопросов. Если что - мне показалось, что это все один вопрос по сути😀